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山西省社会科学院2017年度部门决算
文章来源:山西省社会科学院  发布日期:2018年8月28日  阅读次数:

 

第一部分  概况

一、本部门职责

开展社会科学研究,促进社科发展,社会科学研究,政治、经济、社会、文化等,重大问题应用研究,对策研究,文献及情报服务,专业培训,学术交流,相关社会服务。

 

二、机构设置情况

山西省社会科学院设6个内设机构:包括:办公室、人事处、科研组织处、行政处、机关党委、离退休人员管理处。院所属事业单位16个,包括:文学研究所、语言研究所、哲学研究所、党的建设与政治法学研究所、思维科学与教育研究所、马克思主义研究所、经济研究所、能源经济研究所、历史研究所、社会学研究所、晋商文化研究中心、图书馆、国际学术交流中心、晋阳学刊杂志社、经济问题杂志社、五台山研究会。

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入194,164,800.00一、一般公共服务支出370.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00
四、经营收入50.00五、教育支出410.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出4285,007,527.24
六、其他收入74,009,524.37七、文化体育与传媒支出431,153,820.00

8
八、社会保障和就业支出441,832,800.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出452,070,700.00

10
十、节能环保支出460.00

11
十一、城乡社区支出470.00

12
十二、农林水支出480.00

13
十三、交通运输支出490.00

14
十四、资源勘探信息等支出500.00

15
十五、商业服务业等支出510.00

16
十六、金融支出520.00

17
十七、援助其他地区支出530.00

18
十八、国土海洋气象等支出540.00

19
十九、住房保障支出550.00

20
二十、粮油物资储备支出560.00

21
二十一、其他支出570.00

22
二十二、债务还本支出580.00

23
二十三、债务付息支出590.00
本年收入合计2498,174,324.37本年支出合计6090,064,847.24
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配610.00
    年初结转和结余2624,291,555.35      交纳所得税620.00
      基本支出结转274,474,446.81      提取职工福利基金630.00
      项目支出结转和结余2819,817,108.54      转入事业基金640.00
      经营结余290.00      其他650.00

30
    年末结转和结余6632,401,032.48

31
      基本支出结转676,977,506.62

32
      项目支出结转和结余6825,423,525.86

33
      经营结余690.00
总计36122,465,879.72总计70122,465,879.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表


项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计98,174,324.3794,164,800.000.000.000.000.004,009,524.37


98,174,324.3794,164,800.000.000.000.000.004,009,524.37
2060399其他应用研究支出330,000.00330,000.000.000.000.000.000.00
2060399  其他应用研究支出330,000.00330,000.000.000.000.000.000.00
2060503科技条件专项142,800.00142,800.000.000.000.000.000.00
2060503  科技条件专项142,800.00142,800.000.000.000.000.000.00
2060601社会科学研究机构22,149,200.0022,149,200.000.000.000.000.000.00
2060601  社会科学研究机构22,149,200.0022,149,200.000.000.000.000.000.00
2060602社会科学研究9,798,324.375,788,800.000.000.000.000.004,009,524.37
2060602  社会科学研究9,798,324.375,788,800.000.000.000.000.004,009,524.37
2060699其他社会科学支出55,315,100.0055,315,100.000.000.000.000.000.00
2060699  其他社会科学支出55,315,100.0055,315,100.000.000.000.000.000.00
2079902宣传文化发展专项支出2,800,000.002,800,000.000.000.000.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出2,800,000.002,800,000.000.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休2,370,500.002,370,500.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休2,370,500.002,370,500.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,197,700.003,197,700.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出3,197,700.003,197,700.000.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.000.000.000.000.00


三、支出决算表


项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计90,064,847.2427,285,040.1962,779,807.050.000.000.00


90,064,847.2427,285,040.1962,779,807.050.000.000.00
2060399其他应用研究支出1,300,000.000.001,300,000.000.000.000.00
2060399  其他应用研究支出1,300,000.000.001,300,000.000.000.000.00
2060503科技条件专项142,800.000.00142,800.000.000.000.00
2060503  科技条件专项142,800.000.00142,800.000.000.000.00
2060601社会科学研究机构23,381,540.1923,381,540.190.000.000.000.00
2060601  社会科学研究机构23,381,540.1923,381,540.190.000.000.000.00
2060602社会科学研究4,868,087.050.004,868,087.050.000.000.00
2060602  社会科学研究4,868,087.050.004,868,087.050.000.000.00
2060699其他社会科学支出55,315,100.000.0055,315,100.000.000.000.00
2060699  其他社会科学支出55,315,100.000.0055,315,100.000.000.000.00
2079902宣传文化发展专项支出1,153,820.000.001,153,820.000.000.000.00
2079902  宣传文化发展专项支出1,153,820.000.001,153,820.000.000.000.00
2080502事业单位离退休1,832,800.001,832,800.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休1,832,800.001,832,800.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

 

收     入支     出
项    目行次金额项目行次金额
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款194,164,800.00一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出3682,654,919.7682,654,919.760.00

7
七、文化体育与传媒支出371,153,820.001,153,820.000.00

8
八、社会保障和就业支出381,832,800.001,832,800.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出392,070,700.002,070,700.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计2494,164,800.00本年支出合计7787,712,239.7687,712,239.760.00

25

78


年初财政拨款结转和结余2611,646,922.29年末财政拨款结转和结余7918,099,482.5318,099,482.530.00
一、一般公共预算财政拨款2711,646,922.29    基本支出结转806,977,506.626,977,506.620.00
二、政府性基金预算财政拨款280.00    项目支出结转和结余8111,121,975.9111,121,975.910.00

29

82


总计30105,811,722.29总计83105,811,722.29105,811,722.290.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计87,712,239.7627,285,040.1960,427,199.57


87,712,239.7627,285,040.1960,427,199.57
2060399其他应用研究支出1,300,000.000.001,300,000.00
2060399  其他应用研究支出1,300,000.000.001,300,000.00
2060503科技条件专项142,800.000.00142,800.00
2060503  科技条件专项142,800.000.00142,800.00
2060601社会科学研究机构23,381,540.1923,381,540.190.00
2060601  社会科学研究机构23,381,540.1923,381,540.190.00
2060602社会科学研究2,515,479.570.002,515,479.57
2060602  社会科学研究2,515,479.570.002,515,479.57
2060699其他社会科学支出55,315,100.000.0055,315,100.00
2060699  其他社会科学支出55,315,100.000.0055,315,100.00
2079902宣传文化发展专项支出1,153,820.000.001,153,820.00
2079902  宣传文化发展专项支出1,153,820.000.001,153,820.00
2080502事业单位离退休1,832,800.001,832,800.000.00
2080502  事业单位离退休1,832,800.001,832,800.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出114,000.00114,000.000.00
2101102事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.00
2101102  事业单位医疗★1,956,700.001,956,700.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

经济分类科目编码科目名称金额其中:基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中:基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中:基本支出
301工资福利支出17,666,938.5917,666,938.59302商品和服务支出8,664,749.033,552,649.46309基本建设支出55,315,100.00
30101基本工资9,066,469.009,066,469.0030201办公费1,387,279.32414,279.3230901房屋建筑物购建55,315,100.00
30102津贴补贴329,645.00329,645.0030202印刷费897,122.00105,122.0030902办公设备购置0.00
30103奖金793,023.00793,023.0030203咨询费47,000.000.0030903专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费1,939,903.191,939,903.1930204手续费0.000.0030905基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.000.0030205水费47,001.0047,001.0030906大型修缮0.00
30107绩效工资5,093,110.005,093,110.0030206电费138,432.00138,432.0030907信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.000.0030207邮电费213,928.0888,928.0830908物资储备0.00
30109职业年金缴费0.000.0030208取暖费304,400.00304,400.0030913公务用车购置0.00
30199其他工资福利支出444,788.40444,788.4030209物业管理费0.000.0030919其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助5,395,613.145,395,613.1430211差旅费775,591.18155,591.1830999其他基本建设支出0.00
30301离休费892,723.80892,723.8030212因公出国(境)费用0.000.00310其他资本性支出669,839.00669,839.00
30302退休费286,914.72286,914.7230213维修(护)费4,541.004,541.0031001房屋建筑物购建0.000.00
30303退职(役)费0.000.0030214租赁费0.000.0031002办公设备购置669,839.00669,839.00
30304抚恤金729,904.00729,904.0030215会议费69,040.0015,040.0031003专用设备购置0.000.00
30305生活补助0.000.0030216培训费8,103.008,103.0031005基础设施建设0.000.00
30306救济费0.000.0030217公务接待费5,519.005,519.0031006大型修缮0.000.00
30307医疗费6,912.426,912.4230218专用材料费78,057.4078,057.4031007信息网络及软件购置更新0.000.00
30308助学金0.000.0030224被装购置费0.000.0031008物资储备0.000.00
30309奖励金156,750.00156,750.0030225专用燃料费0.000.0031009土地补偿0.000.00
30310生产补贴0.000.0030226劳务费1,324,200.000.0031010安置补助0.000.00
30311住房公积金1,707,388.201,707,388.2030227委托业务费0.000.0031011地上附着物和青苗补偿0.000.00
30312提租补贴0.000.0030228工会经费323,500.00323,500.0031012拆迁补偿0.000.00
30313购房补贴0.000.0030229福利费199,166.55199,166.5531013公务用车购置0.000.00
30314采暖补贴1,606,080.001,606,080.0030231公务用车运行维护费89,327.0489,327.0431019其他交通工具购置0.000.00
30315物业服务补贴0.000.0030239其他交通费用0.000.0031020产权参股0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出8,940.008,940.0030240税金及附加费用0.000.0031099其他资本性支出0.000.00
30400对企事业单位的补贴0.000.0030299其他商品和服务支出2,752,541.461,575,641.89399其他支出0.000.00
30401企业政策性补贴0.000.0030700债务利息支出0.000.0039906赠与0.000.00
30402事业单位补贴0.000.0030701国内债务付息0.000.0039907贷款转贷0.00
30403财政贴息0.000.0030707国外债务付息0.000.0039999其他支出0.00
30499其他对企事业单位的补贴0.000.00







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。






七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
492,000.00300,000.0092,000.000.0092,000.00100,000.0094,846.040.0089,327.040.0089,327.045,519.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况
项目行次采购预算采购金额
合计1

货物2

工程3

服务4


二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位50.00
(二)参照公务员法管理事业单位60.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)74
1.省部级领导干部用车80
2.一般公务用车94
3.一般执法执勤用车100
4.特种专业技术用车110
5.其他用车120
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)130
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)140
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计9817.43万元,其中:财政拨款收入9416.48万元,占比95.92%;其他收入400.95万元,占比4.08%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计9006.48万元,其中:基本支出2728.5万元,占比30.29%;项目支出6277.98万元,占比69.71%。

三、支出决算具体情况

科学技术支出8265.49万元,完成预算的94.21%,用于职工的工资及科研项目的研究。较2016年决算增加4655.61万元,增长128.97%,主要原因增加了购买新院区土地支出。社会保障和就业支出556.82万元,完成预算的32.92%,用于离休人员的工资及去世离休人员的抚恤金。医疗卫生与计划生育支出207.07万元,完成预算的100%,用于医疗费用及独生子女补贴。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元,完成预算的19.27%,比上年减少10.39万元,原因是:部门严格控制公务用车费用而减少。其中:公务用车购置及运行费支出决算8.93万元,占94.2%,比上年减少10.04万元;公务接待费支出决算0.55万元,占6.8%,比上年减少0.35万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出2728.5万元(与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加79.56万元,增长3%。主要原因是:新院搬迁增加了购置成本。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

、其他需要说明的情况

全年全院共完成课题95项,其中省软科学课题7项,省社科联课题3项;公开发表论文162篇,出版学术著作18部,总计2000余万字;获2016年度“百部(篇)工程”一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项、组织奖1项,省社科联重点课题研究优秀成果奖2项,省政协优秀社情民意信息表彰1次。院舆情中心报中宣部舆情局的两篇稿件被综合采用后获得习总书记批示

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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